Заполнить налоговую декларацию в спб

Заполнение декларации 3-НДФЛ

Налоговая декларация 3-НДФЛ – это документ, с помощью которого физические лица в России отчитываются по налогу на доход физических лиц (сокращённо НДФЛ). Декларация заполняется при помощи специальной формы. Обычно, декларацию 3-НДФЛ, которую часто ошибочно называют также 3НДФЛ или НДФЛ-3 должны подавать физические лица, продавшие имущество, имеющие доходы из-за рубежа и получившие прочие доходы, по которым налог не был уплачен. Также декларацию 3-НДФЛ должны подавать нотариусы, занимающиеся частной практикой, некоторые индивидуальные предприниматели, и некоторые другие категории физических лиц.

Кто должен заполнять и сдавать в налоговую инспекцию декларацию по форме 3-НДФЛ?

Декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ) представляется с 1 января до 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Предоставляют следующие категории граждан:

  • нотариусы, адвокаты и др. лица, занимающиеся частной практикой — по суммам доходов, полученных от такой деятельности;
  • физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность — по суммам доходов, полученных от осуществления такой деятельности;
  • получающие другие доходы, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами, — исходя из сумм таких доходов;
  • получающие выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с использованием игровых автоматов), — исходя из сумм таких выигрышей;
  • физические лица — исходя из сумм вознаграждений, полученных от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
  • физические лица — исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности;
  • налоговые резиденты Российской Федерации, за исключением российских военнослужащих, указанных в пункте 3 статьи 207 НК РФ, получающие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации, — исходя из сумм таких доходов;
  • получающие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
  • получающие доходы в денежной и натуральной формах в порядке дарения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 НК РФ.

Срок уплаты начисленного налога – не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. Для индивидуальных предпринимателей – срок подачи отчетности за 2009 год – 25 апреля 2010 года.

Граждане, не обязанные представлять налоговую декларацию, но желающие воспользоваться правом на получение имущественного вычета или социального налогового вычета, имеют право подать декларацию (3-НДФЛ) в любое удобное для них время в течение года.

Физические лица могут по собственному желанию представить декларацию по форме 3-НДФЛ для получения:

  • Стандартных налоговых вычетов (в случае, если в течение налогового периода они налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем это предусмотрено ст. 218 НК РФ);
  • Профессиональных налоговых вычетов по доходам, полученным за выполнение работ (оказание услуг) по договорам гражданско-правового характера, а также авторским вознаграждениям или вознаграждениям за создание, исполнение или иное использование произведений науки, литературы и искусства, вознаграждениям авторам открытий, изобретений и промышленных образцов (если такие вычеты не были предоставлены налоговыми агентами).
  • Социальных налоговых вычетов (Заполнение социального налогового вычета на лечение, Заполнение социального налогового вычета на обучение; при перечислении собственных средств на благотворительные цели, на негосударственное пенсионное обеспечение и (или) добровольное пенсионное страхование);
  • Имущественных налоговых вычетов при продаже имущества или приобретении жилья (Заполнение 3-НДФЛ при продаже автомобиля; Заполнение имущественного вычета при покупке-продаже квартиры (жилья))

Документы необходимые для заполнения 3-НДФЛ

Вы можете заказать необходимые бухгалтерские услуги и бухгалтерское обслуживание в нашей компании по реквизитам, указанным в разделе «Контакты».

Налоговая декларация З-НДФЛ

Налоговая декларация З-НДФЛ – это документ, с помощью которого в России физические лица отчитываются по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Декларация заполняется при помощи специальной формы. Форму (бланк) З-НДФЛ , в том числе за 2018, 2017 и 2016 годы, можно скачать в разделе «Полезное». Там же можно посмотреть примеры и образцы заполнения З-НДФЛ . Подготовить ее Вам поможет этот веб-сайт (в том числе декларацию за 2017 год, которая подается начиная с 2018 года).

Обычно декларацию З-НДФЛ (которую некорректно называют также 3НДФЛ, НДФЛ-3 или «Ндфлка») должны подавать лица, продавшие имущество, имеющие доходы из-за рубежа и получившие прочие доходы, по которым налог не был уплачен. Также декларацию З-НДФЛ должны подавать нотариусы, занимающиеся частной практикой, некоторые индивидуальные предприниматели и некоторые другие категории лиц.

Вы можете заполнить онлайн налоговую декларацию З-НДФЛ за 2016, 2017 и 2018 годы на этом веб-сайте. Налогия поможет Вам, где бы Вы ни находились: Москва и Санкт-Петербург, Новосибирск и Екатеринбург, Нижний Новгород и так далее.

Не забывайте, пожалуйста, что, если Вам нужно заплатить налог на доходы (НДФЛ) за 2017 год, это нужно сделать до 16 июля 2018 года (15 июля — последний день). Чаще всего налог удерживается и перечисляется работодателем. И беспокоиться об уплате налога не нужно. Но иногда Вам нужно самостоятельно.

Не забывайте, пожалуйста, что если Вы обязаны отчитаться о Ваших доходах, последний день подачи налоговой декларации 3-НДФЛ за 2017 год — 30 апреля 2018 года. Это — крайний срок для тех, кто обязан подать декларацию, то есть подает декларацию, чтобы отчитаться о каком-либо доходе. Если.

Услуги по заполнению налоговой декларации 3-НДФЛ

Для лиц, получивших доход, с которых не был удержан налог на доходы физических лиц.

Возврат части налога на доходы граждан при строительстве, покупке недвижимого имущества, а также при уплате процентов по ипотечному (целевому) кредиту.

Возврат части налога на доходы физических лиц при затратах на лечение, обучение, добровольное медицинское страхование (ДМС) и др.

Уважаемые клиенты, если вы желаете сэкономить время, а также гарантировано получить положенные вам по закону вычеты и задекларировать свои доходы — наша компания в Санкт-Петербурге окажет услуги по заполнению декларации 3-НДФЛ и гарантирует 100% отсутствие отказа со стороны налогового органа.

Мы предоставляем услуги по заполнению следующих деклараций 3-НДФЛ:

  • Декларирование доходов;
  • Имущественные вычеты;
  • Социальные вычеты:

Если вы хотите подать декларацию 3-НДФЛ за 1 отчетный год по нескольким операциям (лечение, обучение, декларирование дохода и т.д.) — вы можете их учесть и указать в одной декларации. В этом случае, цена услуги заполнения декларации 3-НДФЛ за 1 отчетный год, включающая в себя более одной операции называется комбинированной.

По требованию налогового органа каждая декларация 3-НДФЛ составляется за каждый год отдельно. Таким образом, если вам необходимо подать декларацию за 2 или 3 последних года, то составляются 2 и 3 декларации 3-НДФЛ соответственно.

Когда необходимо декларировать доходы?

Декларацию на доход необходимо подать до 30 апреля года, следующего за годом, когда вы получили декларируемый доход.

Несвоевременная подача декларации неизбежно ведет к наложению штрафа со стороны налоговой, однако, это никак не освобождает от необходимости в её подаче!

Необходимость в декларировании доходов возникает в следующих случаях:

  1. При продаже:
    • Недвижимости или их долей (квартира, комната, дача, земельный участок);
    • Автомобиля;
    • Доли в уставном капитале организации;
    • Иного имущества.
  2. При получении доходов в виде:
    • Дивидендов от иностранной организации;
    • Договора дарения (если указана стоимость);
    • Страховых выплат;
    • Доходов, с которых не удержан подоходный налог.

Кто обязан предоставить декларацию на доход?

Декларацию на доход по форме 3-НДФЛ предоставляют:

  1. Предприниматели, не применяющие УСН.
  2. Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, другие лица, занимающиеся частной практикой;
  3. Физические лица:
    • получившие вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, включая доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества;
    • получившие доходы от продажи собственного имущества, находящегося в собственности менее трех лет, и имущественных прав;
    • получившие доходы от источников, находящихся за пределами Российской Федерации (за исключением некоторых категорий граждан);
    • получившие доходы, с которых не был удержан налог налоговыми агентами;
    • получившие выигрыши от лотерей, тотализаторов, игровых автоматов и т.д.;
    • получившие доходы в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;
    • получившие в подарок недвижимость, транспортные средства, акции, доли, паи от физических лиц (не близких родственников), не являющихся индивидуальными предпринимателями.

Срок предоставления декларации по форме 3-НДФЛ

  1. Для декларирования доходов по 3-НДФЛ
    Налоговая декларация 3-НДФЛ на доход представляется не позднее 30 апреля года следующего за истекшим календарным годом. Для некоторых ситуаций установлен специальный срок представления декларации.
  2. Для получения налоговых вычетов
    Крайний срок на подачу декларации на вычет отсутствует, т.е. вы можете подать декларацию 3-НДФЛ для получения социальных вычетов и имущественного налогового вычета в добровольном порядке в любое время в течение всего года. Однако, помните: вы можете претендовать на вычеты только за последние полных 3 года.

Сроки получения налогового вычета

Налоговая рассматривает декларацию 3 месяца. После чего возврат денежных средств происходит в течение одного месяца на указанные вами реквизиты.

Мы помогаем вернуть Ваши деньги

Позвоните +7(812)983-68-69 и мы всё сделаем за вас!

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА [email protected]

ГОТОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ФОРМЕ 3-НДФЛ ЗА 20 МИНУТ

в офисе или на e-mail от 590 РУБЛЕЙ

Распечатка двух экземпляров декларации в подарок 😉

Мы готовы заполнить 3-НДФЛ у Вас дома или на работе

в кофейнях Кофе Хаус на любой удобной для Вас станции метрополитена

Звоните прямо сейчас по телефону +7(812)983-68-69

9 ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ! БОЛЕЕ 3500 ДОВОЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ!

Выберите удобный для Вас тариф, оставьте заявку на сайте, закажите обратный звонок или позвоните нам:

+7(812)983-68-69 Санкт-Петербург и Ленинградская область

+7(960)283-68-69 Москва и регионы

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА [email protected]

Перед посещением офиса обязательно позвоните нам для консультации

МЫ РАБОТАЕМ ПО ЗАПИСИ!

ЕЖЕДНЕВНО И БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

Отзывы и комментарии

В очередной раз все быстро и качественно.
Сам случайно задержал оплату. Каюсь. Лучше так не делать.
Спасибо сотрудникам за понимание.

Четвёртый год помогают с 3-ндфл .
Все четко и качественно .

фирма супер и без проблем

Третий год подряд делаю декларацию в этой фирме. Каждый раз все проходит безупречно. Во всем помогают, цены не высокие, оперативно. Спасибо большое.

все ОК . Запись -ответы на доп вопросы -цены.Спасибо!

3-НДФЛ бесплатно

Социальный вычет на лечение(приобретение лекарств).

Скажите пожалуйста, вычет на приобретение лекарств и вычет на медицинские услуги имеют одинаковые ограничения? Муж за меня может его получить?

Совершенно верно. Вычет на мед.услуги с кодом услуги 1 (не дорогостоящие лечение), как и вычет на покупку лекарств имеют ограничения в 120000 руб — возврат не более 15600 руб. И точно так же вернуть их может Ваш близкий родственник.

Наши специалисты всегда бесплатно проконсультируют Вас! Позвоните нам 8-960-2836869 и мы поможем!

Социальный вычет на лечение(приобретение лекарств).

Здравствуйте. Подскажите, в прошлом году я покупала дорогостоящие препараты и мне сказали, что я могу вернуть часть потраченных денег. Как это сделать?

Здравствуйте. Да, за приобретённые лекарства тоже модно вернуть 13% их общей стоимости потраченой за календарный год. Для этого надо у Вашего лечашего врача попросить оформить Вам рецепты для налогой по форме форме 107/у (приложение N 2 к Приказу Минздрава РФ от 23.08.1999 N 328), заверенный подписью и личной печатью врача и печатью медицинского учреждения), выписанный лечащим врачом с отметкой «для налоговых органов». На каждый пробитый кассовый чек должен быть отдельный рецепт. На работе берете справку о доходах 2-НДФЛ, Ваш паспорт, Ваш ИНН.

Звоните нам +7-960-283-68-69, и специалисты всегда Вас бесплатно проконсультируют!

Продажа недвижимости.

Добрый день. Я купил квариру с использованием кредитных средств. Планирую её продавать. Скажите., могу ли я уменьшить сумму дохода на её изначальную стоимость + переплаченые проценты по ипотечному кредиту?

Добрый день. Да, можете.

Как известно, при продаже жилой недвижимости можно воспользоваться имущественным налоговым вычетом по НДФЛ в размере до 1 млн. рублей, если объект недвижимости находился в собственности продавца менее минимального предельного срока владения (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). То есть суммы до 1 млн. рублей, полученные от продажи такого жилья, полностью освобождаются от НДФЛ, а сумма превышения является налогооблагаемым доходом физлица.

Вместо использования права на имущественный налоговый вычет физлицо может уменьшить сумму полученных от продажи жилья доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого объекта недвижимости (подп. 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

Как поясняют в Минфине, расходы на погашение процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на покупку жилья, непосредственно связаны с приобретением этого имущества. В связи с этим при продаже квартиры, находившейся в собственности налогоплательщика менее пяти лет, он может уменьшить облагаемые налогом доходы на сумму процентов по ипотечному кредиту, полученному для ее покупки.

Продажа недвижимости.

Здравствуйте! В 2015 году покупали квартиру. Сейчас в 2018 году её продаём. Как я понимаю, нам надо сдавать будет декларацию о доходах? Верно?

Здравствуйте! До 1 января 2016 года действовал закон владения недвижимостью 3 года. Так ка вы её купили в 2015 году, вам необходимо владеть квартирой 3 года, а не 5 лет, как стало с 2016 года.

Тут надо смотреть по месяцам. в каком месяце вы её купили и каком продаёте? если 3 года проходит (36 мес.), то отчитываться по доходам вам не надо!

Наши специалисты всегда бесплатно проконсультируют Вас! Позвоните нам 8-960-2836869 и мы поможем!

Социальный вычет на обучение.

Подскажите, сколько можно вернуть денег за социальный вычет на обучение?

Можно вернуть 13% от стоимости обучения, но не более: 15 600 рублей в год за собственное обучение или обучение брата/сестры(вычет 120000руб.); 6 500 рублей в год за обучение каждого ребенка(вычет по 50000руб.на каждого ребёнка)

При этом Вы не можете вернуть больше денег, чем уплатили подоходного налога за год.

Социальный вычет на обучение.

Я в 2017 году закончил обучение в ВУЗе. Обучался платно. Но не знал о возможности вернуть часть потраченных денег. Скажите, я опаздал?

Вне зависимости от того учитесь Вы сейчас там или уже закончили ВУЗ, Вы можете всегда получить налоговый вычет за последние 3 года (те. в 2018 году за 2015, 2016, 2017). Таким образом, если за прошлые три года Вы работали и оплачивали учебу, то Вы можете подать документы на налоговый вычет и вернуть себе часть денег.

Для более подробной бесплатной консультации позвоните нам по телефону 8 (812) 9836869 или напишите нам по эл.почте [email protected]

Социальный вычет за обучение.

скажите пожалуйста, можно ли вернуть деньги за обучение не в ВУЗе. В автошколе например, спортшколе или в музыкальной.

Да, если образовательное учреждение имеет официальный статус и лицензию, Вы можете рассчитывать на налоговый вычет.

Социальный вычет за обучение.

Здравствуйте. Подсажите, можно ли получить вычет за обучение ребёнка за границей?

Здравствуйте. Да, налоговый вычет предоставляется для официальных учебных заведений за рубежом.

Социальный вычет на обучение.

Здравствуйте! Я оплачиваю обучение своего ребенка. Учится на заочном. Как получить вычет и вернуть налог?

Здравствуйте! К сожалению Вы не можете это сделать. Н алоговый вычет за обучение ребенка можно получить только, если ребенок учится очно. Налоговый вычет на заочное образование предоставляется только самому налогоплательщику.

Наши специалисты всегда бесплатно проконсультируют Вас! Позвоните нам 8-960-2836869 и мы поможем!

Имущественный вычет супругов.

Подскажите, как в таком случае делятся проценты по ипотеке? Тоже согласно доли?

Обычно, да. Согласно своей доли. Но с 2014 есть возможность распределить вычет по процентам между супругами по вашему желанию.

В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 220 Налогового Кодекса РФ налогоплательщик может получить вычет по кредитным процентам в размере расходов, понесенных на их уплату. Все расходы, понесенные супругами в браке, считаются общими (ст. 33, 34 СК РФ). Соответственно, вне зависимости от того, кто фактически производил оплату кредита, вычет по процентам супруги вправе распределить самостоятельно в любой пропорции , написав в налоговый орган соответствующее заявление.

Налоговые вычеты (3 НДФЛ)

Граждане России имеют право получить деньги от государства путем возврата части уплаченных налогов. В Центре юридических услуг вам помогут оформить документы для получения налогового вычета.

Вы можете вернуть налоги, если

возврат до 260 000 руб. за покупку жилья и до 390 000 руб. за выплаченные % по ипотеке

возврат до 15 600 руб. в год

возврат до 52 000 руб. в год

возврат до 15 600 руб. в год (в случае обучения детей до 6500 руб. за каждого обучаемого ребенка в год)

сумма не ограничена, не более 25% от заработной платы в год

возврат до 15 600 руб. в год

Смотрите, насколько просто:

Вы

1. Онлайн-заявка или личный визит

Для экономии вашего времени заполните онлайн-заявку. Специалист перезвонит в часы работы для уточнения данных и удобного для вас времени посещения центра. Также вы можете обратиться в Центр юридических услуг лично.

2. Встреча со специалистом

Посетите центр и получите декларацию.

Специалист центра

1. Звонок

Специалист свяжется с вами и договорится о встрече, если вы оставили онлайн-заявку.

2. Подготовка документов за 30 минут

В стоимость услуги включена проверка имеющихся документов и выбор оптимальной схемы заполнения налоговой декларации для максимальной налоговой выгоды.

Стоимость услуги по составлению декларации 3-НДФЛ – 1000 рублей.

Режим работы:
понедельник – пятница с 9:00 до 19:00
суббота – воскресенье – выходные дни

Услуги по заполнению декларации в форме 3-НФДЛ оказывает ООО «Центр юридических услуг».